省体育产业集团组织开展2016年度财务审计工作
发布时间:2017-04-24 11:12:58 浏览数:
根据省财政厅《关于印发2016年度企业财务会计决算报表的通知》(苏财工贸【2016】175号)要求,2017年2-4月江苏兴瑞会计师事务所受省财政厅委托对集团总部及下属公司2016年度财务工作进行了审计。集团领导高度重视此次审计工作,要求总部资产财务部及下属子公司认真配合,及时提供审计所需各项资料,保障年度审计顺利推进。
经过三个月的系统工作,审计工作已顺利结束。审计结果表明体育产业集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量。下一步,集团将根据兴瑞事务所出具的内部审计报告,对审计提出的意见和建议,召开审计情况和整改措施汇报会,要求各子公司就有关情况进行说明,列出整改清单,并明确具体时限和责任人,积极做好整改落实工作。
本次审计对于集团内部控制建设和风险防范具有重要意义,集团将以本次审计整改为契机,积极探索完善内部控制制度化建设,强化监督检查,做好风险防控,切实提高集团规范化运营水平。



